
一、預算調整事由及事項
???(一)預算總支出
一是因園區體制調整,臨港經濟區、白濤新材料科技城(以下簡稱臨港、白濤)納入區級管理,一般公共預算支出調增35121萬元;政府性基金預算支出調增23994萬元。
二是根據政府過“緊日子”要求,進一步壓減一般性支出,一般公共預算支出調減12195萬元。
三是因基礎設施和民生實事項目推進力度加大,政府性基金支出相應調增74000萬元。
???(二)政府債務
截至目前,市上共下達我區2022年新增政府債務額度224000萬元,其中:一般債務24000萬元、專項債務200000萬元。
按照《預算法》及債務管理有關辦法,新增政府債券資金需納入預算管理,進行預算調整。截至目前,今年我區政府債券資金新增224000萬元,其中:一般債券24000萬元、專項債券200000萬元。
一般債券項目:一是城區第八小學校等義務教育學校建設項目10000萬元;二是城市文化衛生及環境提升項目8229萬元;三是城鄉基礎設施建設及改造項目5771萬元。
專項債券項目:一是涪陵城鄉功能提升改造項目50732萬元;二是涪陵區產業園區發展項目7885萬元;三是涪陵高新產業園區綜合配套項目15500萬元;四是涪陵工業產業園區基礎設施建設項目2135萬元;五是涪陵區城鄉基礎設施補短板項目(一期)10889萬元;六是涪陵產業園區配套基礎設施提升工程40693萬元;七是涪陵區新型城鎮化基礎設施優化聯網工程4045萬元;八是涪陵區城鄉基礎設施補短板項目(二期)26718萬元;九是涪陵工業產業園區基礎設施建設項目二期11979萬元;十是涪陵區新型城鎮化基礎設施優化聯網工程二期28474萬元;十一是涪陵區產業園區發展項目二期950萬元。
???(三)上年結轉
根據2021年市區兩級結算情況,對2022年年初預算上年結轉收入據實調整。區級一般公共預算上年結轉收入及對應安排的支出調增81萬元。
二、預算調整方案
根據上述事由及事項,相應調整經區六屆人大一次會議審查批準的區級年初預算:
???(一)一般公共預算
收入總計調整為 1351398萬元,較年初預算調增47007萬元。其中:本級收入調整為 456287萬元,較年初預算調增71092萬元;轉移性收入調整為895111萬元,較年初預算調減24085萬元,主要是鄉鎮(街道)上解收入減少87612萬元、上級補助收入增加39446萬元、一般債券轉貸收入增加24000萬元、上年結轉收入增加81萬元。
支出總計調整為1351398萬元,較年初預算調增47007萬元。其中:本級支出調整為1100701 萬元,較年初預算調增47007萬元;轉移性支出保持不變。
???(二)政府性基金預算
收入總計調整為 814814萬元,較年初預算調增 297994 萬元。其中:本級收入調整為319298萬元,較年初預算調增99298萬元;轉移性收入調整為495516萬元,較年初預算調增198696萬元,主要是鄉鎮(街道)上解收入減少1304萬元、專項債券轉貸收入增加200000萬元。
支出總計調整為814814 萬元,較年初預算調增297994萬元,其中:本級支出調整為 638784萬元,較年初預算調增297994萬元;轉移性支出保持不變。
???(三)國有資本經營預算
與年初預算保持一致。
?
附件:涪陵區2022年區級預算調整方案(詳情見下載鏈接)