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    • 索引號
    • 11500102008670199H/2025-00006
    • 主題分類
    • 財政
    • 體裁分類
    • 財政預算、決算
    • 發布機構
    • 涪陵區科技局
    • 成文日期
    • 2025-02-26
    • 標題
    • 重慶市涪陵區科學技術局(本級)2025年單位預算公開
    • 發文字號
    • 有 效 性

    重慶市涪陵區科學技術局(本級)2025年單位預算公開
    字 號:

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    1.擬訂全區創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外智力規劃并組織實施。

    2.統籌推進全區創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。

    3.牽頭推進全區科技管理平臺建設和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協調管理區級財政科技計劃(專項、基金等)并監督實施。

    4.擬訂全區基礎研究規劃并組織實施,組織協調基礎研究、應用基礎研究。擬訂有關創新平臺建設規劃并組織實施,參與編制科技基礎設施建設規劃和組織實施。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。牽頭組織申報市級重點實驗室建設相關工作。

    5.負責編制區級科技項目規劃并監督實施,統籌協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。

    6.組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、措施并組織實施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。

    7.牽頭全區技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

    8.統籌區域科技創新體系建設,指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。

    9.負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。組織實施創新調查和科技報告制度,承擔全區科技保密工作。

    10.擬訂科技對外交流與創新能力開放合作的規劃和措施并組織實施,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門對外科技合作與科技人才交流工作。

    11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施,建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制。

    12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃并組織實施。

    13.組織推薦或申報國、市級科學技術獎、政府友誼獎。承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。

    14.負責機關、所屬單位黨建工作。

    15.完成區委、區政府交辦的其他任務。

    16.職能轉變。圍繞貫徹實施科教興區、人才強區、創新驅動發展戰略,加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創新制度和組織體系,加強宏觀管理和統籌協調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科技誠信建設。從研發管理向創新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵辦法,統籌我區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

    (二)單位構成

    重慶市涪陵區科學技術局(本級)內設辦公室、組織人事教育科、機關黨委、科技資源科、工業科技科、農村和社會事業科技科、科技成果科、數智科技與企業發展科8個科室。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預算:2025年年初預算數756.96萬元,其中:一般公共預算撥款756.96萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少126.91萬元,主要是一般公共預算財政撥款經費撥款減少126.91萬元。

    (二)支出預算:2025年年初預算數756.96萬元,其中:科學技術支出611.42萬元,社會保障和就業支出83.71萬元,衛生健康支出31.94萬元,住房保障支出29.89萬元。支出較去年減少126.91萬元,主要是基本支出減少0.50萬元,項目支出減少126.41萬元。

    三、單位預算情況說明

    2025年一般公共預算財政撥款收入756.96萬元,一般公共預算財政撥款支出756.96萬元,比2024年減少126.91萬元。其中:基本支出475.37萬元,比2024年減少0.50萬元,主要原因是新增退休人員和新招錄人員工資差異,主要用于保障在職人員工資福利及單位社保、公積金繳納,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出281.59萬元,比2024年支出減少126.41萬元,主要原因是壓減項目經費,主要用于創新平臺建設、創新主體培育、科技成果轉化等重點工作。

    重慶市涪陵區科學技術局(本級)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、“三公”經費情況說明

    2024年“三公”經費預算6.50萬元,比2024年增加2.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平,主要原因本部門無因公出國(境);公務接待費0.50萬元,與上年持平;公務用車運行維護費6.00萬元,比上年增加2.00萬元,主要原因是車輛老舊,維修費用增加;公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是本單位未安排公車購置。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費77.01萬元,比上年增加1.19萬元,主要原因為工作人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款281.59萬元。

    (四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算未安排購置車輛。

    (五)無其他重要事項說明。

    六、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

    (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    單位預算公開聯系人:李霞

    ????聯系方式:023-72881691


    ????附件:重慶市涪陵區科學技術局(本級)2025年單位預算公開表


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